Guide complet · 2025Janvier 2025 · 10 min de lecture
Stripe et comptabilité française : le guide complet 2025 (TVA, FEC, frais)
Vous utilisez Stripe pour encaisser vos clients en France. Mais comment gérer la TVA, générer le FEC, déduire les frais, et intégrer tout ça dans votre logiciel comptable ? Ce guide répond à toutes ces questions en 2025.
Stripe et la réglementation comptable française
Stripe est une plateforme de paiement américaine. Elle n'est pas conçue pour répondre aux obligations comptables françaises, mais elle fournit les données nécessaires pour le faire. Trois points clés à retenir :
📋
Stripe génère des données, pas de la comptabilitéLes exports CSV Stripe sont des relevés de transactions, pas des écritures comptables. Ils ne contiennent ni numéros de compte PCG, ni journaux comptables, ni les colonnes requises par le FEC.
⚖️
La comptabilité française a des règles strictesPlan Comptable Général, FEC conforme art. A47 A-1 LPF, TVA déclarée par régime (encaissements ou débits), partie double obligatoire. Ces règles ne s'appliquent pas spontanément aux données Stripe.
🔄
La transformation est nécessaire mais automatisableConvertir les données Stripe en écritures comptables françaises nécessite un mapping précis. C'est ce que fait ReconcileKit : transformer les colonnes Stripe en écritures PCG conformes au FEC.
La TVA avec Stripe : ce que vous devez savoir
La gestion de la TVA est l'aspect le plus complexe de la comptabilité Stripe en France. Voici les règles essentielles :
TVA sur encaissements vs TVA sur débits
Régime
Exigibilité TVA
Impact sur les exports Stripe
TVA sur encaissements
Quand le paiement est reçu
La date du paiement Stripe = date d'exigibilité TVA. Export direct possible.
TVA sur débits
Quand la facture est émise
La date Stripe ≠ date de facturation. Ajustements manuels nécessaires.
Franchise en base
Non assujetti TVA
Pas de TVA à collecter. Les frais Stripe sont quand même déductibles.
Stripe Tax
Stripe propose Stripe Tax (0,5% par transaction) pour automatiser le calcul et la collecte de TVA, y compris pour les transactions internationales. Stripe Tax s'applique au moment du paiement mais ne génère pas votre déclaration de TVA — vous devez toujours déclarer vous-même (TVA/CA3 mensuelle ou trimestrielle).
⚠️ Si vous utilisez Stripe Tax, vérifiez que vos exports Stripe distinguent bien le montant HT et la TVA collectée dans les colonnes.
Le FEC : l'obligation légale que Stripe ne résout pas
Le Fichier des Écritures Comptables est obligatoire depuis 2014 pour toute entreprise tenant une comptabilité informatisée. En cas de contrôle fiscal, vous devez le fournir sous 15 jours. Stripe ne génère pas ce fichier.
Ce que le FEC doit contenir (art. A47 A-1 LPF)
JournalCode
JournalLib
EcritureNum
EcritureDate
CompteNum
CompteLib
CompAuxNum
CompAuxLib
PieceRef
PieceDate
EcritureLib
Debit
Credit
EcritureLet
DateLet
ValidDate
Montantdevise
Idevise
ReconcileKit génère toutes ces 18 colonnes automatiquement depuis votre CSV Stripe, avec l'encodage ISO 8859-15 et le nommage SIRENFECAAAAMMJJ.txt.
Les frais Stripe : comment les déduire correctement
Les commissions Stripe (1,5% + 0,25€ en Europe pour les cartes européennes) sont des charges déductibles. Voici comment les comptabiliser :
Type de frais
Compte PCG
Journal
TVA récupérable ?
Commission par transaction
627000
BQ
Oui (si assujetti TVA)
Frais mensuels abonnement Stripe
627000
BQ
Oui
Frais de litige (chargeback)
627000
BQ
Oui
Frais internation. (cartes non-EU)
627000
BQ
Oui
Remboursements (refunds)
706000
VT
TVA à reverser
Le compte 627000 (Services bancaires et assimilés) est le compte standard pour tous les frais liés aux paiements électroniques. Vérifiez avec votre expert-comptable s'il souhaite utiliser un sous-compte plus précis (ex: 627100 pour les frais Stripe).
Intégration avec les logiciels comptables français
Sage 50 / 100
Format : CSV cp1252 séparateur ;
Import : Outils → Imports → Écritures
Haute
Pennylane
Format : JSON API
Import : Import manuel ou API
Haute
EBP
Format : CSV spécifique EBP
Import : Outils → Import d'écritures
Haute
Cegid
Format : CSV Cegid
Import : Gestion → Import données
Haute
ACD
Format : FEC universel
Import : Import FEC standard
Via FEC
Quadratus / Cador
Format : FEC universel
Import : Import FEC standard
Via FEC
Le workflow complet recommandé
1
Chaque mois (J+3 après clôture)
Exporter le CSV Stripe depuis Dashboard → Rapports → Synthèse du bilan
Dashboard Stripe
2
Chaque mois (J+3)
Convertir le CSV en FEC ou CSV Sage/Pennylane avec ReconcileKit
ReconcileKit
3
Chaque mois (J+4)
Importer le fichier dans votre logiciel comptable ou l'envoyer à votre expert-comptable
Sage / Pennylane / Cabinet
4
Chaque trimestre
Déclarer la TVA sur la base des encaissements Stripe enregistrés
Portail impôts.gouv.fr
5
Annuellement
Archiver le FEC de l'exercice complet (conservation 10 ans minimum)
Stockage sécurisé
FAQ
Comment Stripe gère-t-il la TVA pour les entreprises françaises ?+
Stripe collecte et verse lui-même la TVA pour les transactions B2C depuis le 1er juillet 2021 (règles OSS). Pour les transactions B2B, c'est à votre entreprise de gérer la TVA. Stripe propose Stripe Tax pour automatiser le calcul et la collecte, mais la déclaration reste à votre charge. Vos exports Stripe montrent les montants HT et TTC mais ne génèrent pas la déclaration de TVA automatiquement.
Les frais Stripe sont-ils déductibles fiscalement ?+
Oui. Les commissions Stripe (account_fee dans l'export) sont des charges déductibles, à comptabiliser en compte 627000 (Services bancaires et assimilés) selon le Plan Comptable Général. La TVA sur ces frais est récupérable si votre entreprise est assujettie à la TVA.
Mon entreprise est-elle obligée de fournir un FEC ?+
Oui si vous tenez une comptabilité informatisée et êtes soumis à vérification fiscale. Depuis le 1er janvier 2014 (article A47 A-1 LPF), tout assujetti dont la comptabilité est tenue sur support informatique doit pouvoir produire un FEC sur demande de l'administration fiscale, sous 15 jours.
Comment comptabiliser les paiements Stripe en devises étrangères ?+
Les transactions en devises doivent être converties en euros au taux de change du jour de la transaction. Dans le FEC, les colonnes Montantdevise et Idevise permettent d'indiquer le montant d'origine et la devise. ReconcileKit gère automatiquement ces colonnes pour les transactions non-euro présentes dans votre CSV Stripe.
Stripe est-il compatible avec tous les logiciels comptables français ?+
Stripe ne s'intègre pas nativement avec la plupart des logiciels comptables français. ReconcileKit génère des fichiers compatibles avec Sage 50, Sage 100, EBP, Cegid, Pennylane et le format FEC universel (DGFiP). Pour Pennylane, une intégration API directe est disponible. Pour les autres, l'import se fait via CSV.